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索 引 号:    012948253/2014-00338 信息分类:    卫健、妇女儿童、体育 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市卫生健康委员会 生成日期:    2014-03-13
生效日期:    2014-03-13 废止日期:    
信息名称:    南京市卫生局2014年部门预算编制说明
文  号:     关 键 词:    南京市卫生局2014年部门预算编制说明
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南京市卫生局2014年部门预算编制说明

一、部门基本情况  

(一)部门单位构成  

行政单位1个,内设16个行政处室。  

事业单位17个,其中:医疗机构10个,为差额拨款事业单位。公共卫生单位7个,为全额拨款事业单位。  

(二)人员构成  

局机关:编制人数101人,实有在职100人。离退休85人。  

医疗机构:编制人数8913人,实有在职13891人,离退休4684人。  

公卫单位:编制人数960人,实有在职860人,离退休523  

二、部门主要职责  

市卫生局是主管全市卫生工作的市政府工作部门,主要职责有:  

()贯彻执行国家和省有关卫生工作的方针政策和法律法规。推进全市医药卫生体制改革。组织实施国家和省卫生标准和技术规范。起草相关地方性法规、规章、草案。  

()贯彻执行国家和省基本药物制度和药物政策,承担食品安全工作综合协调。统筹规划与协调卫生资源配置,组织区域卫生规划的实施。  

()制定并组织实施社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。承担疾病预防控制工作,依法发布法定报告传染病疫情信息。  

()承担卫生应急工作, 指导规范卫生行政执法工作,负责传染病防治监督。  

()承担医疗机构医疗服务的全行业监督管理,组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织实施医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。  

()承办市委、市政府交办的其他事项。  

三、年度工作任务  

(一)研究制定创建“中国健康服务名城”战略规划。一是以国际化、现代化、特色化、便民化定位南京医疗服务发展,加快建成江南和江北两个医疗集聚区。强化政府对疾控中心、公卫中心的投入和建设,注重老五县及两郊区共7个点医疗资源整合和质量提升.二是探索医疗卫生科技创新体系建设。加快推进10大临床医学中心和市慢病防治康复中心建设,全面提升全市医疗卫生服务水平。三是大力发展健康服务业,鼓励社会力量兴办卫生事业。  

(二)全面落实医药卫生综合改革任务。一是认真做好深化医改领域四个方面的重点工作任务。二是推进新增医疗中心体制机制改革。三是全面推进浦口、六合、溧水、高淳区的公立医院综合改革。四是加快镇街卫生院和村卫生室的网络建设和体制改革。五是进一步推进简政放权,归并行政审批职能。  

(三)继续加强基层卫生服务能力。进一步提高新农合筹资标准。六合区、溧水区和高淳区不低于600元,其他区不低于650元,市级财政每人补助100元。调整补偿方案,推进支付方式改革,社区居民在社区卫生服务机构就诊率达到58%。社区门诊均次费用比三级医院低50%以上。家庭医生年内居民签约率30%,其中重点人群签约率达75%  

(四)坚持预防为主战略,进一步提高基本公共卫生服务水平。人均基本公共卫生服务经费补助标准按常住人口计算,城市不低于51元,农村不低于50元。进一步规范做好基本公共卫生服务。全面完成1143项基本公共卫生项目。推进开展第三方评价,居民对项目工作的知晓率和满意度均达到90%以上。  

(五)加快推进卫生信息化。建设市卫生信息平台及电子病历、电子健康档案、医学专业知识三大数据库,推进智慧医疗建设。加快社区卫生信息化建设,居民电子健康建档率、使用率分别达到80%85%以上。  

(六)全力做好青奥会医疗保障工作。全面落实青奥会医疗保障工作方案和各项工作措施,加强部门协作,确保圆满完成赛会医疗保障任务。  

四、预算收支基本情况  

本年度收入预算49264.51万元,其中:公共财政拨款资金31244.59万元,非税资金12942.52万元,事业收入2537.31,其他收入268.89万元,往年结余2271.2万元。  

本年度支出预算49264.51万元,其中:基本支出15611.99万元,包括:工资和福利支出10617.23万元,商品和服务支出2597.03万元,对个人和家庭补助支出2397.73万元;不可预见费588万元;项目支出33064.52万元。  

五、对本部门收支预算情况说明  

全系统部门预算总额49264.51万元,其中:局机关4639.60万元,医疗机构15647万元,公卫单位28977.91万元。  

(一)局机关  

1、本年度局机关收入预算4639.60万元,其中:公共财政拨款资金2949.6万元,非税资金1690万元。  

2、本年度局机关支出预算4639.60万元,其中:  

①基本支出2464.95万元,包括:工资福利支出1135.52万元;商品和服务支出343.43万元,对个人和家庭的补助支出986万元;   

②项目支出2104.65万元,主要是:医疗机构改善医疗条件和惠民医疗支出1400万元;专业技术资格考试成本支出290万元;监督抽检经费70万元;卫生信息系统维保110万元等。  

③不可预见费70万元。  

(二)医疗单位  

2014年市级医疗单位收入预算15647万元,均为财政项目补助,主要用于离休人员经费补贴、医疗收支亏损补贴、医疗设备购置、大中型修缮和基础设施改造、科技发展补助及公共卫生项目补助。  

(三)公卫单位  

12014年市级公共卫生单位收入预算28977.91万元,其中:公共财政拨款资金12647.99万元,非税资金11252.52万元(主要是疾控中心疫苗收入和血液中心血液制品费),事业收入2537.31万元(主要是市职业病防治院的业务收入),其它收入268.89万元,动用以前年度结余2271.20万元。  

22014年市级公共卫生单位支出预算28977.91万元,其中:  

①基本支出13147.04万元,包括:工资福利支出9481.71万元,商品和服务支出2253.60万元,对个人和家庭补助支出1411.73万元。  

②项目支出15312.87万元,主要是:专用设备购置1606.7万元;专用材料费7939.97万元(采血器材、疾控疫苗成本等);维修改造2011.2万元等。  

③不可预见支出518万元。  

    

    

                                      2014313 

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